

TALYS accompagne les sociétés du Groupe en leur apportant une expertise et un soutien opérationnels dans les domaines des Ressources Humaines, de la Finance et Comptabilité, de la Juridique, du Marketing, de la Communication, du Système d'Information et des Achats et Supply Chain.
Au cœur de la performance collective, nos équipes œuvrent chaque jour pour fournir des solutions fiables, innovantes et adaptées aux besoins de nos entités. En favorisant la collaboration, l’excellence opérationnelle et le développement des talents, TALYS contribue activement à la réussite et à la croissance durable du Groupe.
Concevoir, déployer et piloter le dispositif de contrôle interne afin de maîtriser les risques et garantir la conformité des activités du Groupe
Réaliser des missions de contrôle sur l'ensemble des entités, analyser les écarts et formuler des recommandations d'amélioration
Assurer le suivi des plans d'actions et accompagner les directions dans la mise en œuvre des actions correctives
Produire les reportings de contrôle interne et alerter la Direction Générale sur les risques et dysfonctionnements majeurs
Développer la culture du contrôle interne en sensibilisant les équipes et en assurant une veille sur les bonnes pratiques et les évolutions réglementaires
Bac+5 en Audit, Contrôle de gestion, Finance ou équivalent
Minimum 8 ans d'expérience en audit interne, contrôle interne ou gestion des risques, idéalement dans un groupe multi-activités
Bonne maîtrise des référentiels de contrôle interne (COSO), de la cartographie des risques et des techniques d'audit
Solides connaissances en comptabilité, finance, gestion des risques et maîtrise des ERP et outils bureautiques
Excellentes capacités d'analyse, de synthèse, de rédaction et de communication
Rigueur, intégrité, autonomie, sens de la confidentialité et aptitude à travailler en transversal avec les différentes directions